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菏澤投資集團召開內(nèi)部審計工作會議
訪問次數(shù):5067次 發(fā)布時間:2024-02-21
2月21日,菏澤投資集團召開內(nèi)部審計工作會議。集團公司黨委副書記、總經(jīng)理祝傳隨,財務(wù)總監(jiān)、審計與風險委員會主任王志合出席,黨委委員、副總經(jīng)理、總審計師張戰(zhàn)勝主持會議,財務(wù)管理部、審計考核部全體,有關(guān)企業(yè)分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部負責人參加會議。
會議首先由審計考核部部長孔令娟同志宣讀2023年度內(nèi)部審計及混改企業(yè)專項審計通知。黨委委員、副總經(jīng)理、總審計師張戰(zhàn)勝同志安排有關(guān)事項。財務(wù)總監(jiān)、審計與風險委員會主任王志合同志針對本次內(nèi)審工作提出指導(dǎo)意見,以本次審計促進自身業(yè)務(wù)的提升。注重現(xiàn)場查看、實地訪談,拓展審計方法,做好本次審計工作。
祝傳隨強調(diào),一是提高審計質(zhì)量,以報表為線索查找不足。二是被審計單位要客觀對待,提高站位,積極配合本次審計工作。三是內(nèi)審人員要嚴格履行內(nèi)審程序,向公司黨委和董事會提交滿意的答卷。